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台安县审计局
上稿单位:县政务公开办公室  信息员:刘晓雨  发布时间:2018-05-07   阅读次数: 次
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部门联系方式:

单位全称:台安县审计局
单位地址: 繁荣北街49号
邮编编码:114100
咨询电话:4890300
投诉电话:4890300
传  真:4890300
电子邮箱:sjj4890300@163.com

部门职能简介:

主管全县审计工作。负责对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
起草或拟定地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
对县级预算执行情况进行审计监督,向县人民政府和市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托,向县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计问题的纠正和处理报告。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县人民政府通报审计情况和审计结果。
直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
县级投资和以县级投资为主建设项目的预算执行情况和决算。
县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。
县人民政府管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
按规定对县管领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员和依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
组织实施对国家、省、市、县财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助、配合有关部门查处相关重大案件。
对县内依法独立进行社会审计的机构进行审计业务质量进行监督。对内部审计进行业务指导和监督。组织审计专业培训。
承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

部门领导成员分工:

孙跃东:局党组书记、局长 负责审计局全面工作,分管基本建设项目审计中心、办公室、人事劳资科。
张 涛:局党支部书记、副局长 负责党支部、综合宣传、科研、信息化建设、政务公开、机关干部队伍建设和离退休干部工作,协助局长负责人事工作。分管经济贸易审计科、社会保障审计科。
赵宝申:局党组成员、副局长 协助局长负责财经工作。分管农业审计科、行政事业审计科。
郭 丹:纪检组长 负责信访、案件、监督和机关党风廉政建设工作。
郭 跃:局党组成员、总会计师 负责审计业务培训、内审、统计、档案管理和法规工作。分管财政金融审计科、法规综合科、经济责任审计科。
李金春:局党组成员 负责招商引资、开工项目资金审验工作。分管专项资金审计科、固定资产投资审计科。